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Como resolver a Rejeição 526 – CFOP de exportação e não informado local de embarque?

Discussão em 'TDN - Datasul' iniciado por fdantas, Maio 11, 2015.

  1. fdantas

    fdantas Administrator Moderador

    Page edited by Debora Cristine Camargo


    Título


    Como resolver a Rejeição 526 – CFOP de exportação e não informado local de embarque?


    Produto


    DATASUL


    Versão


    EMS206B – DATASUL11


    Pergunta


    Como resolver a Rejeição 526 – CFOP de exportação e não informado local de embarque?


    Resposta


    Caso não possua Módulo de Exportação implantado, primeiramente será necessária a ativação de uma função no programa Função Liberação Especial (CD7070), a chave dessa função é “nfe-sem-modulo-mex”.

    Após ativar a função é necessário realizar o cadastro da rota, informando-a no Atualização de Rotas (CD0706). No programa Atualização de Rotas (CD0706) deverá ser informado no campo “Descrição” a descrição da Unidade Referencial correspondente, no campo “Rota” deve ser informado a UF da Unidade Referencial.

    IMPORTANTE: O código da rota é interno (utilizado apenas no DATASUL), ou seja, não é enviado ou validado pela SEFAZ.

    O campo “Descrição” do Atualização de Rotas (CD0706) será enviado na TAG "xLocExporta" e o campo “Roteiro” será enviado na TAG "UFSaidaPais".

    No Manutenção de Notas Fiscais (FT0502), na pasta Inf Gerais, deve ser informado à rota cadastrada no Atualização de Rotas (CD0706) e reenviar o XML da NF-e. No programa Implantação de Pedidos (PD4000) será informada a rota para os próximos pedidos.

    Ainda, é necessário, verificar se o Código de Situação Tributária (CST) de ICMS para a nota fiscal está como "41 - Não tributada". Isso poderá ser verificado no XML. Caso não esteja o CST "41" para ICMS no XML, verificar no programa Consulta Detalhe Item Nota Fiscal (FT0904C), pasta Impostos, se o item da nota fiscal está como “Isento” para o ICMS, caso esteja, então marque o parâmetro "Não tributada (ICMS)" do programa Natureza Operação (CD0606), pasta ICMS, e reenvie a nota fiscal pelo Monitor de Notas Fiscais Eletrônicas (FT0909).

    Caso não esteja como Isento de ICMS, então, inutilize a nota fiscal e emita nova nota fiscal onde o ICMS deverá ser Isento. Para o ICMS Isento e CST "41" de ICMS:

    • Atualização Itens Faturamento (CD0903), pasta Fiscal, Código Tributação ICMS deve ser marcado como “Reduzido”;
    • Natureza Operação (CD0606), pasta ICMS, Código Tributação ICMS deve ser marcado como “Isento”;
    • Natureza Operação (CD0606), pasta ICMS, parâmetro "Não Tributada (ICMS)" deve estar marcado.

    Observações


    Caso o Módulo de Exportação esteja implantado deve ser contatado equipe de suporte COMEX para verificar o procedimento para eliminar esta rejeição.

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